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z Búsqueda de publicaciones por Entidad "DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" z
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 Gua de administracin del riesgo Fecha de Publicación: 2006-04-09
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Páginas: 28
Tipo de publicación: Manuales, Guas y Cartillas
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El Departamento de la Administracin Pblica pone a disposicin una propuesta metodolgica que se constituye en un soporte para el fortalecimiento de la poltica de la Administracin del Riesgo, la implementacin del Modelo Estndar de Control Interno y contribuye al fortalecimiento e interiorizacin de la cultura de autocontrol y auto evaluacin; facilita la concrecin de la administracin del riesgo para que sea incorporada en la prctica gerencial pblica como una poltica de gestin y de control por parte de la alta direccin y cuente con la participacin y respaldo de todos los servidores pblicos.
 
Temas: fortalecimiento,Departamento Administrativo de la Funcin Pblica,Gua,Administracin,Riesgo
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 Oigo, siento y me comunico Fecha de Publicación: 2013-01-01
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Páginas: 76
Tipo de publicación: Informes
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Desde el inicio de los tiempos la humanidad ha conocido la discapacidad con muy diversas y estigmatizantes denominaciones, ello ha derivado en excluyentes prcticas sociales y culturales que han pretendido aniquilarla, ocultarla, menospreciarla, en algunas pocas ocasiones endiosarla (1), de all que surgieran distintos modelos tericos que tratan de explicar estas situaciones. En la actualidad, en el siglo XXI, la perspectiva ms aceptada es la del modelo social de la discapacidad, cuyo fundamento es la perspectiva de los derechos humanos (2), as el respeto por la humanidad de cada persona y su dignidad es que la debe prevalecer. Hoy da se espera que la reivindicacin de los derechos humanos permita la inclusin social real de este colectivo de personas. Esta inclusin ha de ocurrir en distintos espacios sociales, entre ellos las bibliotecas pblicas, a partir de la sensibilizacin social, el diseo universal, la accesibilidad comunicativa, fsica y actitudinal fundamentalmente.
 
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 Rol de las oficinas de control interno, auditroria interna o quien haga sus veces Fecha de Publicación: 2006-09-05
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Páginas: 78
Tipo de publicación: Manuales, Guas y Cartillas
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Esta gua pretende brindar orientacin conceptual y parmetros de referencia tiles para las Oficinas de Control Interno, Auditoria Interna o quien haga sus veces que contribuyan al cumplimiento de sus objetos como asesor y evaluador en materia de Control Interno y le ayuden a fortalecer el rol de evaluador independiente que demanda el MECI. El sistema de control interno tiene como propsito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano y cualificar a los servidores pblicos desarrollando sus competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines constitucionales para los que fueron creadas.
 
Temas: Oficinas de Control Interno,Auditoria Interna, MECI
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