|
ACUERDO 318 DE 2008
(Agosto 20)
Por el cual se aprueban unas vigencias futuras de las entidades del Presupuesto Anual Distrital para el periodo 2009-2012
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 14 del Decreto 714 de 1996, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, las demás normas vigentes y,
C O N S I D E R A N D O:
Que la Administración Distrital podrá presentar para aprobación del Concejo Distrital la asunción de obligaciones, que afecten presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, siempre que los proyectos estén consignados en el plan de desarrollo respectivo.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 10, literal j, del Estatuto Orgánico de Presupuesto el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal - CONFIS en su reunión del 8 de julio autorizó las solicitudes de vigencias futuras presentadas por las entidades.
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 819 de 2003, el Consejo de Gobierno en su reunión del 7 de julio de 2008, consideró de importancia estratégica las solicitudes presentadas por la Secretaría Distrital de Hacienda y por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.
Ver el Proyecto de Acuerdo 466 de 2008, Ver el art. 52, Acuerdo Distrital 308 de 2008
A C U E R D A:
ARTÍCULO 1º- Se autoriza a las siguientes entidades para asumir compromisos con cargo a las vigencias futuras 2009-2012 hasta por la suma de novecientos ochenta y un mil novecientos treinta y cinco millones seiscientos veintiocho mil trescientos diecisiete ($981.935.628.317) pesos constantes de 2008, de acuerdo al siguiente detalle:
ADMINISTRACIÓN CENTRAL |
111-01 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |
|
|
CÓDIGO |
|
|
|
CONCEPTO |
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Total |
3 |
|
|
|
|
|
|
GASTOS |
|
16.028.413.940 |
19.482.534.050 |
18.738.138.722 |
6.550.164.590 |
60.799.251.302 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|
7.092.396.739 |
11.483.613.031 |
10.561.859.694 |
0 |
29.137.869.464 |
3 |
1 |
1 |
|
|
|
|
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS |
|
7.092.396.739 |
11.483.613.031 |
10.561.859.694 |
0 |
29.137.869.464 |
3 |
1 |
1 |
01 |
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES |
951.853.261 |
1.420.071.367 |
1.417.510.385 |
0 |
3.789.435.013 |
3 |
1 |
1 |
01 |
09 |
01 |
|
Honorarios entidad |
|
85.913.044 |
128.173.804 |
127.942.653 |
|
342.029.500 |
3 |
1 |
1 |
01 |
10 |
|
|
Remuneración servicios técnicos |
|
865.940.217 |
1.291.897.564 |
1.289.567.733 |
|
3.447.405.513 |
3 |
1 |
1 |
02 |
|
|
|
GASTOS GENERALES |
6.140.543.478 |
10.063.541.664 |
9.144.349.309 |
0 |
25.348.434.451 |
3 |
1 |
1 |
02 |
03 |
|
|
Gastos de computador |
|
5.172.071.015 |
8.281.577.142 |
7.365.598.413 |
|
20.819.246.570 |
3 |
1 |
1 |
02 |
05 |
|
|
Gastos de transporte y comunicación |
|
903.255.072 |
1.414.394.573 |
1.411.843.829 |
|
3.729.493.473 |
3 |
1 |
1 |
02 |
08 |
01 |
|
Mantenimiento entidad |
|
65.217.391 |
367.569.950 |
366.907.068 |
|
799.694.408 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
INVERSIÓN |
|
8.936.017.201 |
7.998.921.019 |
8.176.279.028 |
6.550.164.590 |
31.661.381.838 |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
DIRECTA |
|
8.936.017.201 |
7.998.921.019 |
8.176.279.028 |
6.550.164.590 |
31.661.381.838 |
3 |
3 |
1 |
13 |
|
|
|
Bogotá positiva: para vivir mejor |
8.936.017.201 |
7.998.921.019 |
8.176.279.028 |
6.550.164.590 |
31.661.381.838 |
3 |
3 |
1 |
13 |
07 |
|
|
Finanzas Sostenibles |
|
8.936.017.201 |
7.998.921.019 |
8.176.279.028 |
6.550.164.590 |
31.661.381.838 |
3 |
3 |
1 |
13 |
07 |
52 |
|
Gestión fiscal responsable e innovadora |
|
8.936.017.201 |
7.998.921.019 |
8.176.279.028 |
6.550.164.590 |
31.661.381.838 |
3 |
3 |
1 |
13 |
07 |
52 |
0580 |
Tecnologías de información y comunicación (TIC) para las finanzas distritales |
|
8.936.017.201 |
7.998.921.019 |
8.176.279.028 |
6.550.164.590 |
31.661.381.838 |
112 SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN. |
|
|
|
|
|
|
CÓDIGO |
|
|
|
CONCEPTO |
|
2009 |
|
|
|
Total |
3 |
|
|
|
|
|
|
GASTOS |
|
40.700.000.000 |
|
|
|
40.700.000.000 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
INVERSIÓN |
|
40.700.000.000 |
|
|
|
40.700.000.000 |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
DIRECTA |
|
40.700.000.000 |
|
|
|
40.700.000.000 |
3 |
3 |
1 |
13 |
|
|
|
Bogotá positiva: para vivir mejor |
40.700.000.000 |
|
|
|
40.700.000.000 |
3 |
3 |
1 |
13 |
01 |
|
|
Ciudad de Derechos |
|
40.700.000.000 |
|
|
|
40.700.000.000 |
3 |
3 |
1 |
13 |
01 |
08 |
|
Mejoramiento de la infraestructura y dotación de colegios |
|
40.700.000.000 |
|
|
|
40.700.000.000 |
3 |
3 |
1 |
13 |
01 |
08 |
0563 |
Construcción y conservación de la infraestructura del sector educativo oficial. |
|
40.700.000.000 |
|
|
|
40.700.000.000 |
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS |
|
201 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS |
|
|
|
|
|
CÓDIGO |
|
|
|
CONCEPTO |
|
2009 |
2010 |
|
|
Total |
3 |
|
|
|
|
|
|
GASTOS |
|
220.108.653.845 |
8.596.246.748 |
|
|
228.704.900.593 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
INVERSIÓN |
|
220.108.653.845 |
8.596.246.748 |
|
|
228.704.900.593 |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
DIRECTA |
|
220.108.653.845 |
8.596.246.748 |
|
|
228.704.900.593 |
3 |
3 |
1 |
13 |
|
|
|
Bogotá positiva: para vivir mejor |
220.108.653.845 |
8.596.246.748 |
|
|
228.704.900.593 |
3 |
3 |
1 |
13 |
01 |
|
|
Ciudad de Derechos |
220.108.653.845 |
8.596.246.748 |
|
|
228.704.900.593 |
3 |
3 |
1 |
13 |
01 |
01 |
|
Bogotá Sana |
|
11.392.307.692 |
|
|
|
11.392.307.692 |
|
|
|
|
|
|
0623 |
Salud a su casa |
3.025.000.000 |
|
|
|
3.025.000.000 |
|
|
|
|
|
|
0624 |
Salud al colegio |
1.264.423.077 |
|
|
|
1.264.423.077 |
|
|
|
|
|
|
0625 |
Vigilancia en salud pública |
2.220.192.308 |
|
|
|
2.220.192.308 |
|
|
|
|
|
|
0626 |
Instituciones saludables y amigables |
1.061.538.462 |
|
|
|
1.061.538.462 |
|
|
|
|
|
|
0627 |
Comunidades saludables |
1.915.384.615 |
|
|
|
1.915.384.615 |
|
|
|
|
|
|
0628 |
Niñez bienvenida y protegida |
456.730.769 |
|
|
|
456.730.769 |
|
|
|
|
|
|
0629 |
Fortalecimiento de la gestión distrital en la salud Pública |
925.961.538 |
|
|
|
925.961.538 |
|
|
|
|
|
|
0630 |
Salud al trabajo |
|
523.076.923 |
|
|
|
523.076.923 |
3 |
3 |
1 |
13 |
01 |
02 |
|
Garantía del Aseguramiento y atención en salud |
208.716.346.153 |
8.596.246.748 |
|
|
217.312.592.901 |
3 |
3 |
1 |
13 |
01 |
02 |
0618 |
Promoción y afiliación al régimen subsidiado y Contributivo |
122.177.884.615 |
8.596.246.748 |
|
|
130.774.131.363 |
|
|
|
|
|
|
0620 |
Atención a la población vinculada |
86.538.461.538 |
0 |
|
|
86.538.461.538 |
204 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU |
|
|
|
|
|
|
CÓDIGO |
|
|
|
CONCEPTO |
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Total |
3 |
|
|
|
|
|
|
GASTOS |
|
105.976.067.504 |
174.041.595.864 |
155.188.805.637 |
161.763.767.319 |
596.970.236.324 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
INVERSIÓN |
|
105.976.067.504 |
174.041.595.864 |
155.188.805.637 |
161.763.767.319 |
596.970.236.324 |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
DIRECTA |
|
105.976.067.504 |
174.041.595.864 |
155.188.805.637 |
161.763.767.319 |
596.970.236.324 |
3 |
3 |
1 |
13 |
|
|
|
Bogotá positiva: para vivir mejor |
105.976.067.504 |
174.041.595.864 |
155.188.805.637 |
161.763.767.319 |
596.970.236.324 |
3 |
3 |
1 |
13 |
02 |
|
|
Derecho a la Ciudad |
105.976.067.504 |
174.041.595.864 |
155.188.805.637 |
161.763.767.319 |
596.970.236.324 |
3 |
3 |
1 |
13 |
02 |
17 |
|
Mejoremos el barrio |
20.000.000.000 |
20.000.000.000 |
20.000.000.000 |
20.000.433.430 |
80.000.433.430 |
3 |
3 |
1 |
13 |
02 |
17 |
0234 |
Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura local |
20.000.000.000 |
20.000.000.000 |
20.000.000.000 |
20.000.433.430 |
80.000.433.430 |
3 |
3 |
1 |
13 |
02 |
23 |
|
Vías para la movilidad |
85.976.067.504 |
154.041.595.864 |
135.188.805.637 |
141.763.333.889 |
516.969.802.894 |
3 |
3 |
1 |
13 |
02 |
23 |
0520 |
Infraestructura para la movilidad |
85.976.067.504 |
154.041.595.864 |
135.188.805.637 |
141.763.333.889 |
516.969.802.894 |
206 FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES – FONCEP |
|
|
|
CÓDIGO |
|
|
|
CONCEPTO |
|
2009 |
2010 |
2011 |
|
Total |
3 |
|
|
|
|
|
|
GASTOS |
|
3.115.384.615 |
3.160.535.117 |
3.212.699.289 |
|
9.488.619.021 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
3.115.384.615 |
3.160.535.117 |
3.212.699.289 |
|
9.488.619.021 |
3 |
1 |
1 |
|
|
|
|
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS |
3.115.384.615 |
3.160.535.117 |
3.212.699.289 |
|
9.488.619.021 |
3 |
1 |
1 |
02 |
|
|
|
GASTOS GENERALES |
3.115.384.615 |
3.160.535.117 |
3.212.699.289 |
|
9.488.619.021 |
3 |
1 |
1 |
02 |
18 |
|
|
Intereses y comisiones |
3.115.384.615 |
3.160.535.117 |
3.212.699.289 |
|
9.488.619.021 |
217 FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD |
|
|
|
|
|
|
CÓDIGO |
|
|
|
CONCEPTO |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Total |
3 |
|
|
|
|
|
|
GASTOS |
15.588.533.034 |
15.061.384.574 |
14.622.703.469 |
|
45.272.621.077 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
INVERSIÓN |
15.588.533.034 |
15.061.384.574 |
14.622.703.469 |
|
45.272.621.077 |
3 |
3 |
1 |
|
|
|
|
DIRECTA |
|
15.588.533.034 |
15.061.384.574 |
14.622.703.469 |
|
45.272.621.077 |
3 |
3 |
1 |
13 |
|
|
|
Bogotá positiva: para vivir mejor |
15.588.533.034 |
15.061.384.574 |
14.622.703.469 |
|
45.272.621.077 |
3 |
3 |
1 |
13 |
02 |
|
|
Derecho a la Ciudad |
15.588.533.034 |
15.061.384.574 |
14.622.703.469 |
|
45.272.621.077 |
3 |
3 |
1 |
13 |
02 |
29 |
|
Bogotá segura y humana |
15.588.533.034 |
15.061.384.574 |
14.622.703.469 |
|
45.272.621.077 |
3 |
3 |
1 |
13 |
02 |
29 |
6049 |
Fortalecimiento de medios de transporte destinados a la prevención y la seguridad |
15.588.533.034 |
15.061.384.574 |
14.622.703.469 |
|
45.272.621.077 |
|
|
|
|
|
|
|
Total Vigencias Futuras |
401.517.052.938 |
220.342.296.353 |
191.762.347.117 |
168.313.931.909 |
981.935.628.317 |
ARTÍCULO 2º- El presente Proyecto de Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
HIPÓLITO MORENO GUTIÉRREZ |
MARTHA LUCÍA CIPAGAUTA CORREA |
Presidente |
Secretaria General |
SAMUEL MORENO ROJAS
Alcalde Mayor de Bogotá, D. C.
PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE
20 DE AGOSTO DE 2008
|
|