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Decreto Local 009 de 2018 Alcaldía Local de Kennedy

Fecha de Expedición:
19/12/2018
Fecha de Entrada en Vigencia:
02/01/2019
Medio de Publicación:
Registro Distrital No. 6465 del 02 de enero de 2019
La Secretaría Jurídica Distrital aclara que la información aquí contenida tiene exclusivamente carácter informativo, su vigencia está sujeta al análisis y competencias que determine la Ley o los reglamentos. Los contenidos están en permanente actualización.


 
 

DECRETO 009 DE 2018

 

(Diciembre 19)

 

POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS E INVERSION DE LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

 

EL ALCALDE LOCAL DE KENNEDY

 

En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 19 del Decreto 372 de 2010.

 

CONSIDERANDO:

 

Que la Junta Administradora Local aprobó el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos e Inversión para la vigencia fiscal de 2019 mediante el Acuerdo No. 013 de 15 de diciembre de 2018 el cual fue debidamente sancionado por el Alcalde Local.


Que en virtud de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 372 de 2010, el Alcalde debe liquidar el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos e Inversión a nivel de programas y proyectos.

 

Que, en mérito de lo expuesto,

 

DECRETA:

 

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar el Presupuesto Anual de Ingresos del Fondo de Desarrollo Local De Kennedy para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS. ($232.047.000.000) M/CTE conforme al siguiente detalle:

 

CÓDIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2019

1-1

DISPONIBILIDAD INICIAL

138.904.399.000

1-2-1

INGRESOS CORRIENTES

250.000.000

1-2-1-02

NO TRIBUTARIOS

100.000.000

1-2-1-02-04

Multas, sanciones e intereses moratorios

98.500.000

1-2-1-02-04-01

Multas

98.500.000

1-2-1-02-04-01-05

Urbanísticas

88.500.000

1-2-1-02-04-01-06

Contractuales

10.000.000

1-2-1-02-04-01-09

Multas no especificadas en otro numeral rentístico

10.000.000

1-2-1-02-05

Venta de bienes y servicios

1.500.000

1-2-1-02-05-01

Servicios para la comunidad, sociales y personas

1.500.000

1-2-1-02-05-01-01

Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general

1.500.000

1-2-1-02-05-01-01-01

Servicios administrativos de Gobierno

1.500.000

1-2-1-02-05-01-01-01-01

Servicios ejecutivos de la Administración Pública

1.500.000

1-2-4

RECURSOS DE CAPITAL

150.000.000

1-2-4-05

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

50.000.000

1-2-4-05-02

Depósitos

50.000.000

1-2-4-05-02-04

Recursos propios de libre destinación

50.000.000

1-2-4-07-03

Fondos de Desarrollo Local

0

1-2-4-09

REINTEGROS

100.000.000

1-2-5

TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL

92.892.601.000

1-2-5-01

Aporte Ordinario

92.892.601.000

1-2-5-01-01

Vigencia

92.892.601.000

 

TOTAL INGRESOS

232.047.000.000

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar el presupuesto Anual de los Gastos e Inversión del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy para la vigencia fiscal 2019, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS. ($232.047.000.000) M/CTE conformidad con el siguiente detalle:

 

CÓDIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2019

3

GASTOS

232.047.000.000

3-1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.869.858.000

3-1-01

GASTOS DE PERSONAL

950.000.000

3-1-01-04

Otros Servidores de Categoría Especial

950.000.000

3-1-01-04-01

Honorarios

950.000.000

3-1-01-04-01-02

Honorarios Ediles

950.000.000

3-1-2

GASTOS GENERALES

1.960.287.000

3-1-2-01-00-00-0000

Adquisición de Bienes

435.500.000

3-1-2-01-02-00-0000

Gastos de computador

200.500.000

3-1-2-01-03-00-0000

Combustibles, lubricantes y llantas

5.000.000

3-1-2-01-04-00-0000

Materiales y suministros

100.000.000

3-1-2-01-05-00-0000

Compra de Equipo

130.000.000

3-1-2-02-00-00-0000

Adquisición de Servicios

1.521.287.000

3-1-2-02-01-00-0000

Arrendamientos

79.000.000

3-1-2-02-03-00-0000

Gastos de transporte y comunicación

219.000.000

3-1-2-02-04-00-0000

Impresos y comunicaciones

1.600.000

 

CÓDIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2019

3-1-2-02-05

Mantenimiento y reparaciones

684.707.000

3-1-2-02-05-01

Mantenimiento Entidad

684.707.000

3-1-2-02-06-00

Seguros

309.000.000

3-1-2-02-06-01

Seguros Entidad

190.000.000

3-1-2-02-06-04

Seguros de Vida Ediles

12.000.000

3-1-2-02-06-05

Seguros de Salud Ediles

107.000.000

3-1-2-02-08

Servicios Públicos

107.980.000

3-1-2-02-08-01

Energía

52.800.000

3-1-2-02-08-02

Acueducto y Alcantarillado

8.580.000

3-1-2-02-08-03

Aseo

6.600.000

3-1-2-02-08-04

Teléfono

40.000.000

3-1-2-02-11-00

Promoción Institucional

120.000.000

3-1-2-03

Otros Gastos Generales

3.500.000

3-1-2-03-02

Impuestos, tasas, Contribuciones, Derechos y Multas

3.500.000

 

3-1-8

OBLIGACIONES POR PAGAR

959.571.000

3-1-8-02

GASTOS GENERALES

959.571.000

3-1-8-02-01

Adquisición de Bienes

237.496.000

3-1-8-02-01-03

Combustibles, Lubricantes y Llantas

19.208.000

3-1-8-02-01-04

Materiales y suministros

35.454.000

3-1-8-02-01-05

Compra de Equipo

37.000.000

3-1-8-02-02

Adquisición de Servicios

718.575.000

3-1-8-02-02-01

Arrendamientos

23.344.000

3-1-8-02-02-03

Gastos de Transporte y Comunicación

67.380.000

3-1-8-02-02-04

Impresos y Publicaciones

471.000

3-1-8-02-02-05

Mantenimiento y Reparaciones

462.743.000

3-1-8-02-02-05-0001

Mantenimiento Entidad

462.743.000

3-1-8-02-02-06

Seguros

41.220.000

3-1-8-02-02-06-0001

Seguros Entidad

31.220.000

3-1-8-02-02-06-0005

Seguros de Salud Ediles

10.000.000

3-1-8-02-02-08

Servicios Públicos

22.000.000

3-1-8-02-02-08-01

Energía

10.000.000

3-1-8-02-02-08-02

Acueducto y Alcantarillado

5.500.000

3-1-8-02-02-08-03

Aseo

2.500.000

3-1-8-02-02-08-04

Teléfono

4.000.000

3-1-8-02-02-11

Promoción Institucional

101.417.000

 

CÓDIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2019

3-1-8-02-03

Otros Gastos Generales

3.500.000

3-1-8-02-03-02

Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y multas

3.500.000

3-3

INVERSIÓN

228.117.142.000

3-3-1

DIRECTA

90.232.314.000

3-3-1-15

Bogotá Mejor para Todos

90.232.314.000

3-3-1-15-01

Pilar Igualdad de calidad de vida

14.300.000.000

3-3-1-15-01-02

Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

2.900.000.000

3-3-1-15-01-02-1365

Fortalecimiento pedagógico y estructural a jardines infantiles y prevención de violencia infantil y promoción del buen trato

2.900.000.000

3-3-1-15-01-03

Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

7.300.000.000

3-3-1-15-01-03-1373

Fortalecimiento al mejoramiento de la calidad de vida

1.000.000.000

3-3-1-15-01-03-1378

Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

6.300.000.000

3-3-1-15-01-07

Inclusión educativa para la equidad

1.000.000.000

3-3-1-15-01-07-1360

Fortalecimiento de las instituciones educativas distritales, para una inclusión educativa

1.000.000.000

3-3-1-15-01-11

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

3.100.000.000

3-3-1-15-01-11-1362

Promoción y desarrollo local de la cultura, la recreación y el deporte

3.100.000.000

 

CÓDIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2019

3-3-1-15-02

Pilar Democracia Urbana

47.572.314.000

3-3-1-15-02-15

Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la legalidad

600.000.000

3-3-1-15-02-15-1380

Mi casa me pertenece

600.000.000

3-3-1-15-02-17

Espacio público, derecho de todos

7.600.000.000

3-3-1-15-02-17-1369

Recreación y deporte para todos

7.600.000.000

3-3-1-15-02-18

Mejor movilidad para todos

39.372.314.000

3-3-1-15-02-18-1367

Recuperación de la malla vial local

39.372.314.000

3-3-1-15-03

Pilar construcción de comunidad y cultura ciudadana

5.200.000.000

3-3-1-15-03-19

Seguridad y convivencia para todos

3.900.000.000

3-3-1-15-03-19-1376

Fortalecimientos de seguridad e iniciativa de convivencia en la localidad de Kennedy

3.900.000.000

3-3-1-15-03-23

Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

1.300.000.000

3-3-1-15-03-23-1381

Kennedy mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

1.300.000.000

3-3-1-15-06

Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

460.000.000

3-3-1-15-06-38

Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal

460.000.000

3-3-1-15-06-38-1361

Sostenibilidad ambiental basada en la Eficiencia Energética

460.000.000

3-3-1-15-07

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

22.700.000.000

 

CÓDIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2019

3-3-1-15-07-45

Gobernanzas e influencia local, regional e internacional

22.700.000.000

3-3-1-15-07-45-1363

Fortalecimiento de la gestión local y de las acciones de vigilancia y control

21.500.000.000

3-3-1-15-07-45-1371

Fortalecimiento de participación

1.200.000.000

3-3-6

OBLIGACIONES POR PAGAR

137.994.848.000

3-3-6-15

Bogotá Mejor para Todos

80.076.147.000

3-3-6-15-01

Pilar Igualdad de calidad de vida

7.997.227.000

3-3-6-15-01-02

Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia

2.253.928.000

 

3-3-6-15-01-02-1365

Fortalecimiento pedagógico y estructural a jardines infantiles y prevención de violencia infantil y promoción del buen trato

2.253.928.000

3-3-6-15-01-03

Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

2.103.611.000

3-3-6-15-01-03-1373

Fortalecimiento al mejoramiento de la calidad de vida

839.800.000

3-3-6-15-01-03-1378

Igualdad y autonomía para Kennedy incluyente

1.263.811.000

3-3-6-15-01-07

Inclusión Educativa para la equidad

693.928.000

3-3-6-15-01-07-1360

Fortalecimiento de las instituciones educativas distritales, para una inclusión educativa

693.928.000

3-3-6-15-01-11

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

2.945.760.000

3-3-6-15-01-11-1362

Promoción y desarrollo local de la cultura, la recreación y el deporte

2.945.760.000

 

CÓDIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2019

3-3-6-15-02

Pilar democracia urbana

36.033.849.000

3-3-6-15-02-15

Recuperación, incorporación, vida urbana y control de legalidad

212.335.000

3-3-6-15-02-15-1380

Mi casa me pertenece

212.335.000

3-3-6-15-02-17

Espacio público, derecho de todos

3.313.570.000

3-3-6-15-02-17-1369

Recreación y deporte para todos

3.313.570.000

3-3-6-15-02-18

Mejor movilidad para todos

32.507.944.000

3-3-6-15-02-18-1367

Recuperación de la malla vial local

32.507.944.000

3-3-6-15-03

Pilar construcción de comunidad y cultura ciudadana

4.412.753.000

3-3-6-15-03-19

Seguridad y convivencia para todos

3.195.136.000

 

3-3-6-15-03-19-13

Fortalecimiento de segura e iniciativa de convivencia en la localidad de Kennedy

3.195.136.000

3-3-6-15-03-23

Kennedy mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

1.217.617.000

3-3-6-15-03-23-1381

Kennedy mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

1.217.617.000

3-3-6-15-06

Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

929.960.000

3-3-6-15-06-38

Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal

929.960.000

3-3-6-15-06-38-1361

Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

929.960.000

3-3-6-15-07

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

30.702.358.000

3-3-6-15-07-45

Gobernanza e influencia local, regional e internacional

30.702.358.000

3-3-6-15-07-45-1363

Fortalecimiento de la gestión local y de las acciones de vigilancia y control

29.597.563.000

 

CÓDIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2019

3-3-6-15-07-45-1371

Fortalecimiento de la participación

1.104.795.000

3-3-6-90-00-00-0000

OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES

57.868.681.000

4

DISPONIBILIDAD FINAL

 

 

TOTAL,GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL

232.047.000.000

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de publicación y surte efecto fiscal a partir del primero (01) de enero de 2019

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Dado en Bogotá, D.C., a los 19 días del mes diciembre del año 2018.

 

LEONARDO ALEXÁNDER RODRIGUEZ LÓPEZ

 

Alcalde Local