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Decreto Local 009 de 2018 Alcaldía Local de Chapinero

Fecha de Expedición:
20/12/2018
Fecha de Entrada en Vigencia:
04/01/2019
Medio de Publicación:
Registro Distrital No. 6467 del 04 de enero de 2019
La Secretaría Jurídica Distrital aclara que la información aquí contenida tiene exclusivamente carácter informativo, su vigencia está sujeta al análisis y competencias que determine la Ley o los reglamentos. Los contenidos están en permanente actualización.


 
 

DECRETO 09 DE 2018

 

(Diciembre 20)

 

POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.


EL ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO

 

En uso de las facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 19 del Decreto No. 372 del 30 de Agosto de 2010, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la Junta Administradora Local aprobó el presupuesto Anual de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal de 2019 mediante Acuerdo No.004 del 14 de diciembre de 2018, el cual fue debidamente sancionado por el Alcalde Local.

 

Que en virtud de lo establecido en el artículo 19 del decreto 372 de 2010, el Alcalde debe liquidar el presupuesto anual de ingresos y gastos a nivel de programas y proyectos.

 

Que en mérito de lo expuesto.

 

DECRETA:

 

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar el Presupuesto Anual de Ingresos de la Alcaldía Local de Chapinero para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, por la suma de CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($52.969.766.000) M/CTE., conforme al siguiente detalle:

 


DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

 

CÓDIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2019

1

DIPONIBILIDAD INICIAL

34.873.000.000

2

INGRESOS 

18.096.766.000

2.1

INGRESOS CORRIENTES

470.352.000

2.1.2

NO TRIBUTARIOS

470.352.000

2.1.2.04

Multas, sanciones e intereses moratorios

470.352.000

2.1.2.04.01

Multas

470.000.000

2.1.2.04.01.05

Urbanísticas

470.000.000

2.1.2.05

Venta de bienes y servicios

352.000

2.1.2.05.01

Servicios para la comunidad, sociales y personas

352.000

2.1.2.05.01.01

Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general

352.000

2.1.2.05.01.01.0001

Servicios administrativos del Gobierno

352.000

2.1.2.05.01.01.0001.01

Servicios ejecutivos de la Administración Pública

352.000

2.4

RECURSOS DE CAPITAL

243.029.000

2.4.5

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

243.029.000

2.4.5.02

Depósitos

243.029.000

2.4.5.02.04

Recursos propios de libre destinación

243.029.000

2.5

TRANSFERENCIAS  ADMINISTRACIÓN CENTRAL

17.383.385.000

2.5.1

Aporte Ordinario

17.383.385.000

2.5.1.01

Vigencia

17.383.385.000

TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL

52.969.766.000

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar el Presupuesto Anual de los Gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, por la suma de CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($52.969.766.000) M/CTE., conforme al siguiente detalle:

 

DISTRIBUCIÓN DE GASTO

 

CÓDIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2019

3

GASTOS

52.969.766.000

3.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.176.773.000

3.1.1

Gastos de personal

630.191.000

 

3.1.1.04

Otros servidores de categoría especial

630.191.000

3.1.1.04.01

Honorarios

630.191.000

3.1.1.04.01.02

Honorarios Ediles

630.191.000

3.1.2

Adquisición de bienes y servicios

1.554.355.000

3.1.2.02

Adquisiciones diferentes de activos no financieros

1.554.355.000

3.1.2.02.01

Materiales y suministros

290.000.000

3.1.2.02.01.02

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo

290.000.000

3.1.2.02.01.02.0002

Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados

15.000.000

3.1.2.02.01.02.0003

Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible

60.000.000

3.1.2.02.01.02.0008

Muebles; otros bienes transportables n.c.p.

215.000.000

3.1.2.02.02

Adquisición de servicios

1.264.355.000

CÓDIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2019

3.1.2.02.02.01

Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

20.000.000

3.1.2.02.02.01.0006

Servicios postales y de mensajería

20.000.000

3.1.2.02.02.01.0006.001

Servicios de mensajería

20.000.000

3.1.2.02.02.02

Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing

225.281.000

3.1.2.02.02.02.0001

Servicios financieros y servicios conexos

179.281.000

3.1.2.02.02.02.0001.005

Servicios de seguros de vida colectiva de los Ediles

12.000.000

3.1.2.02.02.02.0001.006

Servicios de seguros de Salud ediles

78.781.000

3.1.2.02.02.02.0001.007

Servicios de seguros de vehículos automotores

14.000.000

3.1.2.02.02.02.0001.008

Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción

50.000.000

3.1.2.02.02.02.0001.009

Servicios de seguros generales de responsabilidad civil

20.000.000

3.1.2.02.02.02.0001.010

Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)

4.500.000

3.1.2.02.02.02.0002

Servicios inmobiliarios

46.000.000

 

3.1.2.02.02.02.0002.001

Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados

46.000.000

3.1.2.02.02.03

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

907.074.000

3.1.2.02.02.03.0003

Otros servicios profesionales, científicos y técnicos

27.000.000

3.1.2.02.02.03.0003.011

Servicios de investigación de mercados y de encuestas de opinión pública

15.000.000

CÓDIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2019

3.1.2.02.02.03.0003.013

Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.

12.000.000

3.1.2.02.02.03.0004

Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información

90.000.000

3.1.2.02.02.03.0004.001

Servicios de telefonía fija

40.000.000

3.1.2.02.02.03.0004.003

Servicios de transmisión de datos

50.000.000

3.1.2.02.02.03.0005

Servicios de soporte

630.000.000

3.1.2.02.02.03.0005.001

Servicios de protección (guardas de seguridad)

435.000.000

3.1.2.02.02.03.0005.002

Servicios de limpieza general

170.000.000

3.1.2.02.02.03.0005.003

Servicios de copia y reproducción

25.000.000

3.1.2.02.02.03.0006

Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)

160.074.000

3.1.2.02.02.03.0006.003

Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico

60.000.000

3.1.2.02.02.03.0006.004

Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte

27.000.000

3.1.2.02.02.03.0006.005

Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo

8.000.000

3.1.2.02.02.03.0006.011

Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas

21.000.000

3.1.2.02.02.03.0006.012

Servicios de reparación de otros bienes

44.074.000

3.1.2.02.02.04

Servicios administrativos del Gobierno

112.000.000

3.1.2.02.02.04.0001

Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.

112.000.000

3.1.2.02.02.04.0001.001

Energía

67.000.000

3.1.2.02.02.04.0001.002

Acueducto y alcantarillado

35.000.000

3.1.2.02.02.04.0001.003

Aseo

10.000.000

 

CÓDIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2019

3.1.8

OBLIGACIONES POR PAGAR

992.227.000

3.1.8.02

GASTOS GENERALES

992.227.000

3.1.8.02.01

Adquisición de Bienes

168.000.000

3.1.8.02.01.02

Gastos de Computador

60.000.000

3.1.8.02.01.03

Combustibles Lubricantes y Llantas

40.000.000

3.1.8.02.01.04

Materiales y Suministros

28.000.000

3.1.8.02.01.05

Compra de Equipo

40.000.000

3.1.8.02.02

Adquisición de Servicios

824.227.000

3.1.8.02.02.01

Arrendamientos

85.000.000

3.1.8.02.02.03

Gastos de Transporte y Comunicación

94.500.000

3.1.8.02.02.04

Impresos y Publicaciones

45.000.000

3.1.8.02.02.05

Mantenimiento y Reparaciones

559.727.000

3.1.8.02.02.05.0001

Mantenimiento Entidad

559.727.000

3.1.8.02.02.06

Seguros

40.000.000

3.1.8.02.02.06.0001

Seguros Entidad

30.000.000

3.1.8.02.02.06.0004

Seguros de Vida Ediles

10.000.000

3.3

INVERSIÓN

49.792.993.000

3.3.1.15

DIRECTA

15.912.220.000

3.3.1.15

Bogotá Mejor para todos

15.912.220.000

3.3.1.15.01

Pilar Igualdad de calidad de vida

2.348.084.000

3.3.1.15.01.02

Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

220.000.000

3.3.1.15.01.02.1293

Contribuir en el desarrollo de la primera infancia y la eliminación de las violencias

220.000.000

3.3.1.15.01.03

Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

871.251.000

3.3.1.15.01.03.1294

Fortalecimiento a las personas mayores

711.251.000

3.3.1.15.01.03.1295

Brindar acciones integrales, para personas con discapacidad y sus respectivos cuidadores

160.000.000

CÓDIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2019

3.3.1.15.01.04

Familias protegidas y adaptadas al cambio climático

460.000.000

3.3.1.15.01.04.1296

Reducción y mitigación del riesgo frente al cambio climático

460.000.000

3.3.1.15.01.07

Inclusión  educativa para la equidad

126.833.000

3.3.1.15.01.07.1297

Por un territorio educado, incluyente y diverso

126.833.000

3.3.1.15.01.11

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

670.000.000

3.3.1.15.01.11.1298

Cultura y deporte: transformando vidas y haciendo ciudadanos felices

670.000.000

 

3.3.1.15.02

Pilar Democracia urbana

9.685.220.000

3-3-1-15-02-15

Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad

137.888.000

3.3.1.15.02.15.1299

Asesoría para legalización de barrios y titulación de predios

137.888.000

3.3.1.15.02.17

Espacio público, derecho de todos

1.591.222.000

3.3.1.15.02.17.1300

Adecuación y mantenimiento de parques

1.591.222.000

3.3.1.15.02.18

Mejor movilidad para todos

7.956.110.000

3.3.1.15.02.18.1301

Mejorar la calidad de la movilidad

7.956.110.000

3.3.1.15.03

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

795.611.000

3.3.1.15.03.19

Seguridad y convivencia para todos

795.611.000

3.3.1.15.03.19.1302

Entornos seguros para la ciudadanía

795.611.000

3.3.1.15.06

Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

200.000.000

3.3.1.15.06.41

Desarrollo rural sostenible

200.000.000

3.3.1.15.06.41.1303

Apoyo y asesoría a la ruralidad

200.000.000

3.3.1.15.07

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

2.883.305.000

CÓDIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2019

3.3.1.15.07.45

Gobernanza e influencia local, regional e internacional

2.883.305.000

3.3.1.15.07.45.1304

Gobernanza y fortalecimiento del desarrollo institucional

2.333.305.000

3.3.1.15.07.45.1305

En Chapinero participamos todos

550.000.000

3.3.6

OBLIGACIONES POR PAGAR

33.880.773.000

3.3.6.15

Bogotá Mejor para todos

29.880.773.000

3.3.6.15.01

Pilar Igualdad de calidad de vida

2.265.960.000

3.3.6.15.01.02

Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

260.000.000

3.3.6.15.01.02.1293

Contribuir en el desarrollo de la primera infancia y la eliminación de las violencias

260.000.000

3.3.6.15.01.03

Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

340.000.000

3.3.6.15.01.03.1294

Fortalecimiento a las personas mayores

210.000.000

3.3.6.15.01.03.1295

Brindar acciones integrales, para personas con discapacidad y sus respectivos cuidadores

130.000.000

3.3.6.15.01.04

Familias protegidas y adaptadas al cambio climático

900.000.000

3.3.6.15.01.04.1296

Reducción y mitigación del riesgo frente al cambio climático

900.000.000

3.3.6.15.01.07

Inclusión  educativa para la equidad

135.960.000

3.3.6.15.01.07.1297

Por un territorio educado, incluyente y diverso

135.960.000

3.3.6.15.01.11

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

630.000.000

3.3.6.15.01.11.1298

Cultura y deporte: transformando vidas y haciendo ciudadanos felices

630.000.000

3.3.6.15.02

Pilar Democracia urbana

25.397.628.000

3.3.6.15.02.15

Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad

127.628.000

CÓDIGO

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2019

3.3.6.15.02.15.1299

Asesoría para legalización de barrios y titulación de predios

127.628.000

3.3.6.15.02.17

Espacio público, derecho de todos

2.870.000.000

3.3.6.15.02.17.1300

Adecuación y mantenimiento de parques

2.870.000.000

3.3.6.15.02.18

Mejor movilidad para todos

22.400.000.000

3.3.6.15.02.18.1301

Mejorar la calidad de la movilidad

22.400.000.000

3.3.6.15.03

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

740.000.000

3.3.6.15.03.19

Seguridad y convivencia para todos

740.000.000

3.3.6.15.03.19.1302

Entornos seguros para la ciudadanía

740.000.000

3.3.6.15.06

Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

250.000.000

3.3.6.15.06.41

Desarrollo rural sostenible

250.000.000

3.3.6.15.06.41.1303

Apoyo y asesoría a la ruralidad

250.000.000

3.3.6.15.07

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

1.227.185.000

3.3.6.15.07.45

Gobernanza e influencia local, regional e internacional

1.227.185.000

3.3.6.15.07.45.1304

Gobernanza y fortalecimiento del desarrollo institucional

747.185.000

3.3.6.15.07.45.1305

En Chapinero participamos todos

480.000.000

3.3.6.90

OBLIGACIONES POR PAGAR  VIGENCIAS ANTERIORES

4.000.000.000

4

DISPONIBILIDAD FINAL

0

 

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL

52.969.766.000

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto Local rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del primer (1°) de enero del dos mil diecinueve (2019).

 

Se expide en Bogotá D.C, en la Localidad 002 de Chapinero a los diecisiete (Sic.) (20) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018)

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA

 

Alcalde Local de Chapinero